Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
Haushaltsdiagramm
49.816,72 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
49.816,72 €
47,01%
37.399,12 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
37.399,12 €
35,29%
11.980,85 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
11.980,85 €
11,31%
6.780,53 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.780,53 €
6,40%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -403,06 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.363,22 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -40.449,54 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -38.489,38 € |
12: Personalaufwendungen | 49.816,72 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.399,12 € |
15: Abschreibungen | 11.980,85 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.780,53 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 105.977,22 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 67.487,84 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 67.487,84 € |